Заполнение декларации по налогу на доходы физических лиц

(3 НДФЛ)

 Заполнение декларации  по налогу на доходы физических лиц (3-НДФЛ) обязательно для всех физических лиц, получивших доход, с которого не был удержан налог на доходы. Декларацию по налогу на доходы физических лиц (3-НДФЛ) обязаны предоставлять следующие категории граждан:

  • физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в рамках ОСНО;
  • нотариусы, адвокаты и др. лица, занимающиеся частной практикой,
  • физические лица, получившие вознаграждения от продажи  имущества (квартиры, жилые дома, дачи, земельные участки, автомобили и иные виды имущества), которым владели менее минимального предельного срока, установленного законодательством РФ;
  • физические лица, получившие доход от сдачи в аренду имущества;
  • физические лица, получившие выигрыши;
  • физические лица, получившие вознаграждения по договорам гражданско-правового характера.

 Декларация по налогу на доходы физических лиц (3 НДФЛ) представляется в  налоговую инспекцию по месту постоянной прописки физического лица с 1 января до 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом.  Срок оплаты начисленного налога – не позднее 15 июля года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Физические лица, получившие вознаграждения от реализации имущества (квартиры, жилые дома, дачи, земельные участки, автомобили и иные виды имущества, доли в уставном капитале общества), которым владели менее минимального предельного срока, установленного действующим законодательством, для заполнения декларации  3НДФЛ  должны предоставить следующие документы:

  • Паспорт;
  • Свидетельство о постановке на учет в налогом органе по месту постоянной прописки (ИНН) – при наличии;
  • Справку о доходах с места работы по форме 2НДФЛ;
  • Документы, подтверждающие доходы, полученные от реализации имущества (договора купли-продажи, справка-счет, расписка и пр.)
  • Документы, подтверждающие расходы, на приобретение реализованного имущества (платежные документы, ПТС, договора и пр., если есть)

Имущественные налоговые вычеты

Если Вы приобрели или построили жилой дом, квартиру, комнату  или долю в них, приобрели земельный участок для индивидуального жилищного строительства, то Вы вправе вернуть часть потраченных денег, заявив об имущественном налоговом вычете, либо уменьшить налогооблагаемую базу.

Физические лица, желающие воспользоваться правом на получение имущественного  налогового вычета при покупке недвижимого имущества   вправе обратиться как к  работодателю с соответствующим заявлением, так и   в налоговую инспекцию по месту своей  постоянной прописки  заполнив декларацию по форме 3- НДФЛ.

Внимание!

С 1 января 2009 года начал действовать новый лимит имущественного налогового вычета, который можно заявить со стоимости приобретенного или построенного в России жилья, он составляет 2000000 руб. (без учета процентов по целевым займам и кредитам). Новый лимит распространяется на физических лиц, у которых право на возврат НДФЛ из бюджета возникло в 2008 году или позже, то есть, акт о приемке жилья (свидетельство о праве собственности) оформлены в 2008 году.

При этом, нужно подать сопутствующие документы. Таковыми являются:

  • Паспорт;
  • ИНН (если есть);
  • Справка о доходах с места работы (2-НДФЛ);
  • Свидетельство о праве собственности (Выписка из ЕГРП) на объект недвижимости или акт приемки-передачи объекта недвижимости;
  • Документы на приобретение объекта недвижимости (договор купли-продажи, договор инвестирования строительства);
  • Платежные документы (квитанции к приходным ордерам, банковские выписки о перечислении денежных средств со счета покупателя на счет продавца, товарные и кассовые чеки, расписки и другие документы);
  • Договор на ипотечный кредит (при приобретении квартиры по ипотеке);
  • Справку из банка об уплаченных процентах по ипотечному кредиту (при приобретении квартиры по ипотеке);
  • Банковские реквизиты (номер счета, на который будут перечисляться денежные средства)

Если Вы берете ипотечный кредит или целевой заем для того, чтобы купить квартиру или построить дом, то получить вычет можно не только на стоимость жилья, но и на  сумму уплаченных процентов по кредиту.

Социальные налоговые вычеты (обучение, лечение и т.д.)

Если Вы потратили деньги на свое обучение, обучение своего ребенка или на услуги по лечению себя, а также на услуги по лечению супруга (супруги), своих родителей и (или)своих детей, на оплату пенсионных взносов по договорам негосударственного пенсионного страхования, на оплату дополнительных страховых  взносов на накопительную пенсию, на оплату прохождения независимой оценки своей квалификации, то Вы вправе вернуть часть потраченных денег, заявив о социальном налоговом вычете, либо уменьшить налогооблагаемую базу. Для того можно обратиться с соответствующими документами к работодателю, а  можно самим  представить налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ.

Для заполнения декларации о доходах (3-НДФЛ) при предоставлении вычета на обучение необходимы следующие документы:

  • Паспортные данные;
  • ИНН (если есть);
  • Справка о доходах с места работы (2-НДФЛ);
  • Договор на обучение с учебным учреждением;
  • Копия лицензии учебного заведения;
  • Копия свидетельства о государственной аккредитации;
  • Платежные документы;
  • Копия свидетельства о рождении ребенка.

Для заполнения декларации о доходах (3-НДФЛ) при предоставлении вычета на лечение необходимы следующие документы:

  • Паспортные данные;
  • ИНН (если есть);
  • Справка о доходах с места работы (2-НДФЛ);
  • Справка из медицинского учреждения об оплате стоимости мед. услуг (для налоговой инспекции);
  • Договор на лечение;
  • Копия лицензии лечебного учреждения;
  • Платежные документы;

Инвестиционные налоговые вычеты

Если вы в налоговом периоде получили положительный финансовый результат  от реализации ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг или внесли денежные средства на индивидуальный инвестиционный счет или получили положительный финансовый результат, по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете, то вы имеете право воспользоваться инвестиционным налоговым вычетом. Для получения с соответствующими документами как к работодателю, так и в налоговый орган по месту постоянной прописки.

Мы поможем Вам правильно составить декларации 3-НДФЛ , заявления на возврат , удержанного с Вас налога на доходы и представить их в ИФНС через Ваш личный кабинет физического лица.

Стоимость заполнения декларации по налогу на доходы физических лиц за один налоговый период (год) составляет от 1000 рублей.

Задать все интересующие Вас вопросы, Вы можете по телефону.

+7(495) 223-6-322